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客户欠8700元,客户对公付9700元,微信支付1000元是业务员的提成,如何做账

84784959| 提问时间:02/01 12:21
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
多付的钱属于预付账款呗。然后业务提成是单位的员工的还是外面人员的?
02/01 12:23
84784959
02/01 12:37
客户那边的业务员
玲老师
02/01 12:39
借销售费用提成贷其他货币资金1000。
84784959
02/01 12:51
借:银行存款 9700 贷:应收账款 8700 预付账款 1000 借:借销售费用-提成 1000 贷:其他货币资金-微信 1000
84784959
02/01 12:54
应收账款只有8700 预付账款这1000元只有贷方,借方如何体现出来,如何冲平
玲老师
02/01 12:54
那个1000应该是预收账款,咱多收的。
84784959
02/01 13:07
借:银行存款 9700 贷:应收账款 8700 预收账款 1000 公司账应收账款只有8700,一借一贷平, 预收账款这1000元只有贷方,借方如何体现出来,如何冲平
玲老师
02/01 13:10
那不对呀,那你9700差额哪去了?
84784959
02/01 13:17
1000元客户业务员提成+8700元实际客户欠款
玲老师
02/01 13:18
那差额就在销售费用里体现就行了。
84784959
02/01 13:18
公司多收的100元要给客户业务员提成的
玲老师
02/01 13:18
借销售费用贷预收账款,这样就行了。
玲老师
02/01 13:19
要是这个销售费用还是自己承担的话,那贷方应该是银行存款。借销售费用贷银行存款销售费用,咱们自己承担的话就这样处理。
84784959
02/01 13:30
老师,可以把所有的分录写一下吗?有时候我理解的不是清楚
玲老师
02/01 13:32
你好 1000 是你们承担还是 业务补充一下 为什么会多给 1000
84784959
02/01 13:45
客户的公司对公打款9700元,8700元实际客户欠款,客户对公多付1000元,微信转账1000元给客户业务员
玲老师
02/01 13:55
多付的1000元微信转给业务员那这个 属于我们待付款吗?看你的描述和咱单位没有关系了。
玲老师
02/01 13:56
需要把1000元业务提成这个再补充一下。说清楚一下。
84784959
02/01 14:10
公司老板微信转给客户业务员1000元
玲老师
02/01 14:17
那咱多收的1000和这个有什么关系  
玲老师
02/01 14:17
让我们代付给员工提成吗 
玲老师
02/01 14:17
还是我们提成费用他们承担
84784959
02/01 14:46
客户的公司对公打款9700元,8700元(公司账面欠款),客户对公多付1000元,老板把多付1000元微信转账给客户业务员(客户公司对公多给1000元,说白就是客户业务的,最后通过老板微信转给客户业务),如何所有的分录写一下吗?
玲老师
02/01 14:48
借银行存款9700贷应收账款8700。其他应付款1000。 借其他应付款1000贷,其他应付款1000老板。
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