问题已解决
收到已经抵扣的进项发票,本月申报增值税随着抵扣了,需要怎么做分录
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速问速答您好,认证:借成本/费用 应交增值税-进项税额 贷银存;进项税额抵扣销项,进项税额大于销项税额抵扣,
借:应交税费-应交增值税-销项税额,
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,
贷:应交税费-应交增值税-进项税额,
借:应交税费-未交增值税,
贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,
销项税额大于进项税额抵扣,
借:应交税费-应交增值税-销项税额,
贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,
贷:应交税费-应交增值税-进项税额,
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,
贷:应交税费-未交增值税。
02/01 15:40
84784961
02/01 15:45
进项大于销项,需要做几个分录呢
小路老师
02/01 15:46
您好,做这一笔分录
进项税额大于销项税额抵扣,
借:应交税费-应交增值税-销项税额,
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,
贷:应交税费-应交增值税-进项税额,
借:应交税费-未交增值税,
贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,