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补交几年的企业所得税和附加费分录怎么写?滞纳金怎么处理?

84785019| 提问时间:02/01 19:38
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好, 借:以前年度损益调整 贷:应交税费 滞纳金计入营业外支出
02/01 19:41
84785019
02/01 19:46
银行教了税费
刘艳红老师
02/01 19:50
借:应交税费 贷:银行存款
84785019
02/01 19:53
银行先交税费,借:应交税费 贷:银行存款。月末计提,借:,以前年度损益调整,贷:应交税费  是这样吗
刘艳红老师
02/01 19:57
可以的, 这个没有问题的
84785019
02/01 20:02
最后等年末了,在怎么做分录?
刘艳红老师
02/01 20:05
借:利润分配 贷:以前年度损益调整
84785019
02/01 20:25
是利润分配—未分配吗
刘艳红老师
02/01 20:26
是的, 是的,是计入这个的
84785019
02/01 20:31
计入利润分配后,下一步分录在怎么写
刘艳红老师
02/01 20:33
不用写了呀,这个是最后的分录了
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