问题已解决

老师,请教个问题 合同金额是36万,预付10%,3.6万,开了个3.6万的发票,请问怎么入账,以及后续怎么入账

84784969| 提问时间:02/02 08:37
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apple老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,CMA,中级会计师,初级会计师,注册会计师
同学你好,早上好! 你方是 收款方,还是付款方,
02/02 08:39
84784969
02/02 08:41
我这边是付款方
apple老师
02/02 08:50
同学你好! 好的,明白了 会计分录如下: 1)预付款项时, 借:预付账款  3.6 贷:银行存款  3.6 2)收到对方的发票时,如果单纯的付款与发票,实际业务并没有发生。只把税金记入账务。 借:应交税费-应交增值税-(待认证进项税) 贷:预付账款     3)收到对方的发票时,也发生了相应的业务 借:管理费用/原材料  等等 应交税费-应交增值税-(进项税) 贷:预付账款    
84784969
02/02 10:17
老师,我们是业务部门走审批单,属于第3种情况,这样让他们挂账就行了是吧
apple老师
02/02 10:21
同学你好,如果是第3种情况,   【让他们挂账...】 指的是,你们公司的财务部门,还是对外的收款方 1)如果是你司的财务部门 你们公司的账务处理没有问题就行, 2)如果是对外的收款方   收款方,他们的账务让他们自己决定就行
84784969
02/02 10:44
挂完账,后续生成凭证,就可以做第3个分录了
apple老师
02/02 10:46
明白你的意思了,实际上  是,你们家的  整个系统是相通的,前端做了,你们后续就可以继续了,   同学,工作辛苦了
84784969
02/02 10:46
我们公司付款方这边
84784969
02/02 10:47
对,是相通的,前端工作业务部门做。
84784969
02/02 10:47
那现在我让业务部门拿着这张发票去挂账就可以了是吧,老师
apple老师
02/02 10:47
好的,同学,明白了, 祝工作开心
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