问题已解决
老师您好 请教您 以前卖出的商品已经交付,但是有剩的商品放到我这代卖,需要把剩的商品入库才能再次销售 这个怎么入账 借库存商品 贷方计入什么科目?
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速问速答你好,你已经结转了成本吗?如果是的话,应收账款。二级科目对方企业。
02/02 11:16
84784999
02/02 11:20
对方企业没有余额了
郭老师
02/02 11:21
你好,你销售了之后再确认收入,充了这个应收账款不就可以了。
84784999
02/02 11:23
销售给不同的单位了,销售时借方是其他单位,贷方是库存商品。
郭老师
02/02 11:24
你好,销售出去你们单位还开一次发票吗?
郭老师
02/02 11:24
销售出去了,减少库存商品,借应收账款贷库存商品就可以了。
郭老师
02/02 11:24
你单位不用开发票的,是对方开发票。
84784999
02/02 11:27
开发票 。第一次销售时发票都开完了,商品也清库了。
账上库存清了,但是库房有剩的货没提完。
所以现在又得做入库把商品入账才能再次销售,否则在销售库存是负数。
84784999
02/02 11:28
对方不会开发票的。这个剩的货是帮个人消化了。
郭老师
02/02 11:28
你好,那你这样的话得需要让对方再给你开一次发票啊,因为你的库存商品没有发票。对方给你开发票,你得付钱。
84784999
02/02 11:29
不给开发票 对方单位视同这个业务已完结
84784999
02/02 11:31
我是不是贷方得做 应付账款
郭老师
02/02 11:32
你好,应收应付都可以的,反正是一个往来科目,你和对方企业他是你的客户,你应该是应收账款才对呀,同一个企业用一个往来科目啊。
84784999
02/02 11:33
用应收 :余额是负数
而且这批商品卖了之后我得把货款给人家
郭老师
02/02 11:34
哦,那就用预收账款。
84784999
02/02 11:38
为什么不可以用应付账款呢, 我理解是 销售出去了 得把货款给他 ,所以是不得应付
郭老师
02/02 11:40
你好,因为你和你的客户的往来
84784999
02/02 11:41
好的 明白了我计入预收账款
郭老师
02/02 11:46
可以的,可以这么做的。