问题已解决
老师你好,我们公司买车,对方承诺到期提车,如果逾期会支付我们赔偿金,这个赔偿金怎么做分录
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速问速答这个赔偿金就属于价外费用和你这个销售车款记在一起。
02/02 15:16
玲老师
02/02 15:16
你好:
1、先将固定资产转为清理:
借:固定资产清理 , 累计折旧,
贷:固定资产。
2、取得清理收入:
借:银行存款,
贷:固定资产清理 , 应交税费——应交增值税。
3、发生清理支出:
借:固定资产清理,
贷:银行存款。
4、结转清理净损益:
借:资产处置损益 ,(报废损益 记营业外收支科目)
贷:固定资产清理(或相反分录)。
玲老师
02/02 15:23
你好 这个1万是价外费用 相当于按 31万销售的 这样理解 吗 还是上面分录
玲老师
02/02 15:31
这个我看错了,我看成卖车了。
他们买车就把这个1万元也一起计入固定资产,它这个属于价外费用。
然后销售方按照31万元给咱开发票。
玲老师
02/02 15:32
咱只购买方是计入固定资产。
然后对方赔给咱们钱,那咱收到钱的时候是红冲固定资产1万。
如果对方没给咱开一万负数发票的话,咱可以寄到营业外收入这样也行。
玲老师
02/02 15:33
如果对方这1万没有开负数发票就这样写。
借固定资产30万贷银行存款
借银行存款1万贷营业外收入1万。
玲老师
02/02 15:33
咱要是一般纳税人这个固定资产进项还可以抵扣单独体现进项就行了。
玲老师
02/02 15:34
不调整的 这个正常交所得税的
玲老师
02/02 15:37
你好 对 这样处理对的
84784980
02/02 15:16
什么意思
84784980
02/02 15:17
比如买车款30万元,因到期未能提车,赔偿1万元,这个怎么做分录
84784980
02/02 15:25
我们支付30万元买车款,收到1万元赔偿金,买的新车,为什么还牵扯到固定资产清理
84784980
02/02 15:33
对方没有开发票给我们,直接计入营业外收入,如果汇算清缴的话要调整吗
84784980
02/02 15:34
我们买车30万元按固定资产录入,1万元按营业外收