问题已解决

老师,我23年开票开错,但已经入账做主营业务收入并结转成本了,然后24年发现错误就红冲重开,说要做以前年度损益调整;请问这个以前年度损益调整的分录是怎么做的呢?

84784962| 提问时间:02/02 15:50
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
你好,只能红冲24年的销售收入
02/02 15:51
84784962
02/02 15:54
这是我以前23年分录 23年原分录 分录1确认收入: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税销项税额 分录2结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 现在不是跨年了吗?应该要用到以前年度损益调整吧。只调收入不调成本吗?
家权老师
02/02 15:57
重开发票 贷:主营业务收入  负数      应交税费—应交增值税销项税额 负数 贷:主营业务收入      应交税费—应交增值税销项税额
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