问题已解决

老师,红冲了发票,报表出现负数,后台申报不了,要去大厅申报,如果销项负数冲为0还要交税,如果销项负数相互抵减就不用交税,这种情况是按照交税的处理?还是按照不交税的处理???

84784952| 提问时间:02/02 16:19
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 按照实际情况的,销项税金额申报
02/02 16:20
84784952
02/02 16:22
我红冲的销项税算不算呀???
冉老师
02/02 16:24
本期销售确认的销项税,减去红冲的,差额本期交税
84784952
02/02 16:31
老师你看一下报表,销项税额:45557.52+60071.7-41181.26=64448.01。是按照这个交税吗?
冉老师
02/02 16:32
你好,同学 是的,按照这个交税 销项税额:45557.52 60071.7-41181.26=64448.01
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