问题已解决
老师 我1月份开的发票 我现在2月份发现有错误 那我1月份 就按照错的哪个收入核算增值税 然后2月红冲后 在重开 不需要缴纳增值税 是这个处理吗
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速问速答是的,就是你说的那样子的
02/02 17:15
84784950
02/02 17:16
那我负数发票 我也写分录做账
然后正数发票 在写分录
转出 未交增值税的时候 咋么弄?
家权老师
02/02 17:19
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,就不做任何分录;
如果大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款