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老师 我1月份开的发票 我现在2月份发现有错误 那我1月份 就按照错的哪个收入核算增值税 然后2月红冲后 在重开 不需要缴纳增值税 是这个处理吗

84784950| 提问时间:02/02 17:10
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
是的,就是你说的那样子的
02/02 17:15
84784950
02/02 17:16
那我负数发票 我也写分录做账 然后正数发票 在写分录 转出 未交增值税的时候 咋么弄?
家权老师
02/02 17:19
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
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