问题已解决

老师,个人承担全额社保费的会计分录。就一个月这样

84784981| 提问时间:02/02 20:55
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谢谢老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
您好,同学,那就是借:应付职工薪酬 贷:银行存款 贷:其他应付款-个人社保 贷:其他应付款-公司社保。借:其他应付款-个人社保 借:其他应付款-公司社保 贷:银行存款
02/02 20:58
84784981
02/02 21:02
就是单位不承担,不做入管理费用社保费了? 这样,有没有**买社保的风险??
谢谢老师
02/02 21:13
计提的时候已经算进去了
84784981
02/02 21:20
实发工资是0 借:应付职工薪酬 1335 贷:银行存款 0 贷:其他应付款-个人社保423 贷:其他应付款-公司社保91 2 借:其他应付款-个人社保 423借:其他应付款-公司社保912 贷:银行存款 1335 对吗老师???这个分录,没有出现管理费用社保费这个科目, 计提的分录是怎样
84784981
02/02 21:20
如果是这样,申报个税?
谢谢老师
02/02 21:25
对的,上边还有一笔分录,借:管理费用-工资423  借:管理费用-公司社保912 贷:应付职工薪酬
84784981
02/02 21:31
那工资表不用扣423?
84784981
02/02 21:35
工资表应发工资1335,社保扣除多少?
谢谢老师
02/02 21:48
社保不是全部扣了吗
84784981
02/02 21:50
是的,应发工资是1335,实发是0,扣除1335
84784981
02/02 22:01
老师, 借银行放款,贷其他应付款,个人支付出去,借其他应付款,个人贷银行存款 这样做好点?
谢谢老师
02/03 09:10
这样也可以,先发给他 然后转回来
84784981
02/03 09:24
老师, 收到现金 ,借银行放款 1335 ,贷其他应付款 1335 支付社保,借其他应付款 1335,贷银行存款 1335 这样做好点?
谢谢老师
02/03 11:44
您好,这样做也没问题
84784981
02/03 20:24
税务局说**不对。怎么解释
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