问题已解决
当月红冲上年度发票计入以前年度损益调整后,会与当月增值税申报计税销售有差异,申报表减掉上年度红冲发票怎么调整?
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速问速答你好同学,申报表上销售额按照冲销之后的销售额填写就可以
02/02 22:33
84785033
02/02 22:57
冲销销售额跟当月销售额不符,当月已经计入以前年度损益调整
小同老师
02/02 23:07
你好同学,账表有差异只是暂时的,不会有什么问题,所得税汇算清缴时正确填写就可以