问题已解决
请问老师23年12月份计提老板的工资计提是正确的,1月份多发了老板1000快钱,1月份可以做成这样吗?借:应付职工薪酬9000 贷:其他应收款一老板1000贷:银行存款10000 ,下次老板来报销时冲减这个其他应收款 借:XX费用 2000 贷其他应收款一老板1000 银行存款1000
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速问速答你好,可以这么做,也可以不通过应付职工薪酬的,直接做到其他应付款,然后拿发票报销就可以
02/03 05:43
84785031
02/03 20:26
先不报销,挂着可以吗?离年底还很久
末燕老师-@#01
02/03 20:34
可以挂帐的,但是不能超过一年,要不会让他缴纳个税的