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老师,公司以车抵债,该怎么做账务处理?用交税吗?差额怎么处理?

84784997| 提问时间:2024 02/03 14:01
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
公司以车抵债的账务处理,应将车辆的账面价值转入固定资产清理科目,并确认相关税费。然后,将收到的债务金额与固定资产清理金额的差额,确认为资产处置损益科目。同时,根据税法规定,公司应缴纳增值税、附加税等税费。
2024 02/03 14:02
84784997
2024 02/03 16:19
也就是说,应付账款大于固定资产清理的差额应按13%交增值税?
易 老师
2024 02/03 16:21
不是。应付账款和固定资产清理的差额与增值税税率无直接关系。增值税是基于商品或服务的增值部分计算的,通常与销售额、进项税额和适用税率相关。
84784997
2024 02/03 16:23
按固定资产清理的余额交增值税吗?
易 老师
2024 02/03 16:32
同学您好,。在固定资产清理过程中,可能涉及进项税额的抵扣和销项税额的计算,但最终的增值税应纳税额取决于整个交易或业务的增值额和适用税率。
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