问题已解决

老师,我2023年账务已经结清完了,我如何把应交税费-应交增值税下的三级科目清了

84784952| 提问时间:02/03 15:36
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王晓晓老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
全部按余额转到 应交税费-未交增值税科目下
02/03 15:38
84784952
02/03 15:41
能不能做一个相反的分录,就是余额在借方的,我做到贷方
84784952
02/03 15:42
老师。你看我这样写,可以不
王晓晓老师
02/03 15:45
可以的,差额转到应交税费-未交增值税可以了
84784952
02/03 15:46
可以做在2024年哦。
王晓晓老师
02/03 15:47
最好是年尾清,没清也可以2024年做
84784952
02/03 15:53
那我已经结账了,只能做在2024年
王晓晓老师
02/03 15:56
那你就做到2024年了呗
84784952
02/03 15:59
老师,做完之后,应交税费应交增值税,未交增值税地下有个0.01余额,我能转到现金上去不。。。我嫌放哪里不好看
王晓晓老师
02/03 16:00
就是本来应该是0了,现在多了个0.01?
84784952
02/03 16:01
是的就是的
王晓晓老师
02/03 16:03
你之前申报表收入跟利润表的收入都对的上的是吧,对的上的话就冲一下费用或成本吧
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