问题已解决

老师问下,我们是生产出口企业,就是比如24.1有留抵税额,当时针对留抵的税额进行了退税。24.2有份增值税申报表那坨 1月的留抵税额还挂起的,当实际已经退了,那么3月报2月的时候增值税那坨留抵是有内销的时候可以抵吗

84785030| 提问时间:02/03 17:23
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
不能抵扣的 已经给你们退税了 你这个申报表不对的吧
02/03 17:26
84785030
02/03 17:27
那申报表咋操作呢
84785030
02/03 17:28
怎么才能让申报表不体现那坨已经抵了的税额
郭老师
02/03 17:38
你看下你申请了出口退税之后,你的镜像下一个月主表里面有进项转出吗?
84785030
02/03 17:39
他没有呢,那我懂了要进项转出
郭老师
02/03 17:39
是的,需要进行转出的
84785030
02/03 17:40
好的懂了谢谢
郭老师
02/03 17:41
不用客气 周末愉快
84785030
02/03 17:46
好的周末愉快
郭老师
02/03 17:49
周末愉快,非常感谢。
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