问题已解决
老师你好,我想问一下,就是我们这个公司年底结账的时候是。是亏损的,后来这不是我刚做的完汇算嘛,调增了一些项目,然后交了点协作的税,那我1月份。交的这个企业所得税该怎么做分录呢?因为我12月份没有计提企业所得税,因为当时没有调增
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速问速答您好,这个的话,是 借 以前年度损益调整 贷 银行存款 借 未分配利润 贷 以前年度损益调整
2024 02/03 21:43
84784984
2024 02/03 21:46
老师你好,我这个软件里面没有以前年度损益调整这个科目,你看我这样这个跨年的这个嗯交税的这个分录这样做对吗?借利润分配为分配利润,贷应交税费应交企业所得税,借应交税费应交企业所得税贷银行存款,这样行吗?
小锁老师
2024 02/03 21:46
可以,这个也是没问题的
84784984
2024 02/03 21:52
好老师,我麻烦问一下,就是我们2023年12月然后交给那个个人的那个租车费,我们公司交给个人的租车费,嗯就是嗯,做了分录了,但是就是说嗯没有附上这个发票没有附上,没有附上对方给我们开的发票,嗯,1月份的时候,嗯对方才把这个12月份这个我们交的这个租车费的发票才给我们开出来,那我们这个跨年的这个嗯分录怎么做呢?嗯,童年的时候我要是红冲的话就是一般都是借管理费用,租车费附属贷,其他应付款证书,借管理费用,注册费,证书贷,其他应付款。正数跨年的这个怎么做呢?
小锁老师
2024 02/03 21:53
那就是正常用未分配利润 代替管理费用,就可以
84784984
2024 02/03 21:55
那个老师就是说我不用那个利润分配给他的利润,我就还用那个管理费用行吗?因为我看他一正一付其实也就嗯充抵了,其实相当于是没有发生什么影响
小锁老师
2024 02/03 21:56
嗯对是这个意思的了哈
84784984
2024 02/03 22:03
老师他就是跨年调整这个,嗯,去年的那个分录的话,嗯,就是说借管理费用负数,带其他应付款证书,借管理费用证书带,其他应付款证书他这个分录整体做下来反正就是到最后嗯都是平的,我不用那个未分配利润代替这个管理费用行吗?
小锁老师
2024 02/03 22:06
对,那样的话就不需要处理了,理解得对
84784984
2024 02/03 22:08
好的 谢谢老师
小锁老师
2024 02/03 22:09
不客气的祝您开心