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老师,你好,垫付一笔经济补偿金,挂账借:应收账款,贷:主营业务收入-经济补偿金,计提借:主营业务成本-经济补偿金,贷:应付职工薪酬-经济补偿金,发放借:应付职工薪酬-经济补偿金,贷:银行存款,这样记账,正确不?

84784990| 提问时间:02/04 11:06
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 是可以的
02/04 11:07
84784990
02/04 11:09
那下个月收到经济补偿金的工资表,我开票,他打款,我应该怎么做账?
小菲老师
02/04 11:10
同学,你好 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
84784990
02/04 11:12
那我开的发票应该怎么粘贴?
小菲老师
02/04 11:13
同学,你好 这个月开发票,做在这个月,也粘贴在这个月
84784990
02/04 11:16
票没有开,现在做的是12月的账,怎么补救
小菲老师
02/04 11:18
同学,你好 你作无票收入,也可以的
84784990
02/04 11:21
那可以不可以先付款借:应付职工薪酬-经济补偿金,贷:银行存款,然后开票以后,做挂账计提?
小菲老师
02/04 11:29
同学,你好 也可以的
84784990
02/04 11:29
好的,懂了,谢谢老师解答
小菲老师
02/04 11:31
不客气,祝工作顺利
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