问题已解决

老师,当月由于财务25日扎帐,25到月底的费用可以暂估入账嘛?那暂估和实际的不符怎么处理?比如暂估了1000元,实际700元,第二个月怎么处理?

84785006| 提问时间:02/05 00:26
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小月
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好!先把暂估凭证红冲,次月再按实际金额入账。
02/05 00:38
小月
02/05 00:42
费用当月可以先计提
84785006
02/05 00:54
采购没有取得发票可以暂估入账,我现在是要做原材料出库,有近5天的原材料出库数量不确定,也可以暂估嘛?不是预提费用嘛?
小月
02/05 01:31
补充一下上面回复:考虑到收入与配比的选择,如果预提了费用,那么收入也应当考虑。如果不能配比的话,建议不进行预提。
小月
02/05 01:32
收入成本配比的原则
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