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待抵扣进项税转出怎么做会计分录?
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速问速答您好,待抵扣是还没认证的进项税额吗
2024 02/05 08:43
84784951
2024 02/05 08:44
已经认证了。
东老师
2024 02/05 08:45
借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出
84784951
2024 02/05 08:50
譬如原有的记账是借:管理费用——办公费;借:待抵扣进项税 贷:银行存款,那我做进项税转出的时候怎么做》?
东老师
2024 02/05 08:51
借管理费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出
84784951
2024 02/05 08:52
那就是等于增加费用了是吧
东老师
2024 02/05 08:52
对,就是你们的费用增加了