问题已解决

我们单位被税务稽查了,补缴了2021和2022年度的税款产生了滞纳金和罚款,我应该怎么记账?补缴的税款包括其他应付款,我补缴完税款需要给这个科目调平嘛?还是就这样还在账上趴着

84785009| 提问时间:2024 02/05 13:29
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 可以计入营业外支出里面,转到
2024 02/05 13:30
84785009
2024 02/05 13:31
不应该是借未分配利润嘛?
84785009
2024 02/05 13:31
可以做一下具体的分录嘛?,还是不太明白
冉老师
2024 02/05 13:31
金额大不大,直接用未分配利润的话,报表勾稽不平
84785009
2024 02/05 13:32
那其他应付款还是在账上不做调整嘛
冉老师
2024 02/05 13:33
也要调增,调整到营业外收支科目
84785009
2024 02/05 13:35
不太明白
冉老师
2024 02/05 13:36
如果能找到原因的调整,更好,比如税金调整到税金及附加科目 如果找不到原因,核销计入营业外收支科目
84785009
2024 02/05 13:41
比如说我这个有一部分其他应付款补缴的,分录是借其他应付款,贷营业外收入嘛
84785009
2024 02/05 13:41
其他应付款就调平了
84785009
2024 02/05 13:42
记营业外支出的话,汇算清缴的时候需要调增还是调减
冉老师
2024 02/05 13:44
比如说我这个有一部分其他应付款补缴的,分录是借其他应付款,贷营业外收入嘛 是的
冉老师
2024 02/05 13:44
记营业外支出的话,汇算清缴的时候需要调增还是调 纳税调增
84785009
2024 02/05 13:46
那如果我不把其他应付款调平,直接全部记营业外支出,可以嘛,就是我的其他应付款始终有这笔余额
冉老师
2024 02/05 13:49
可以的,同学,可以这么调整 一般实务中核销往来都是这么调整的
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