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老师,这是22年的递延所得税抵亏,今年的怎么填啊

84784976| 提问时间:02/05 13:50
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学,这个22年度的加上23年度亏损额
02/05 14:02
84784976
02/05 14:14
今年没有亏损,今年的期初数是去年的期末数吗
冉老师
02/05 14:16
今年没有亏损,今年的期初数是去年的期末数吗 是的
84784976
02/05 14:18
那这个该如何递延呢?比如23年起初是1600多万,24年的期初期末以及往后的怎么算啊
冉老师
02/05 14:25
期初加上本期新增的,减去本期利用的未弥补
84784976
02/05 14:39
今年没有亏损, 这个是用1600万减去23年课弥补的347万多,后面的不知道咋填了老师
冉老师
02/05 14:50
没有亏损的话,有没有利用亏损 利用的话 1600减去利用的
84784976
02/05 15:07
这个知道啊,24年的期初和期末,25年的期初期末该怎么写
冉老师
02/05 15:24
期初,等于上年期末 期末等于期初,加上本期新增,减去本期使用的
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