问题已解决
老师,这是22年的递延所得税抵亏,今年的怎么填啊
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,同学,这个22年度的加上23年度亏损额
02/05 14:02
84784976
02/05 14:14
今年没有亏损,今年的期初数是去年的期末数吗
冉老师
02/05 14:16
今年没有亏损,今年的期初数是去年的期末数吗
是的
84784976
02/05 14:18
那这个该如何递延呢?比如23年起初是1600多万,24年的期初期末以及往后的怎么算啊
冉老师
02/05 14:25
期初加上本期新增的,减去本期利用的未弥补
84784976
02/05 14:39
今年没有亏损, 这个是用1600万减去23年课弥补的347万多,后面的不知道咋填了老师
冉老师
02/05 14:50
没有亏损的话,有没有利用亏损
利用的话
1600减去利用的
84784976
02/05 15:07
这个知道啊,24年的期初和期末,25年的期初期末该怎么写
冉老师
02/05 15:24
期初,等于上年期末
期末等于期初,加上本期新增,减去本期使用的