问题已解决
老师 我们厂里给我们补贴了一笔装饰费用10万 ,我们要给客户的 ,但是是按他完成的销售比例来给,那我是不是应该做借银行存款10万 贷其他应付款10万呢,如果后期要给客户部分 ,他完成了百分之80 给8万的话 ,是不是就是借其他应付款8万 营业外收入2万 贷银行存款呢
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速问速答您好,是的,就是这2个分录哦,第2个分录确认营业外收入还要确认销项税 借其他应付款10万 贷银行存款 8 营业外收入2/1.13 销项税 2/1.13*13%
02/05 14:41
84784978
02/05 14:49
老师,我们老板说2023十二月底的负债和所有者权益总计593万,看手写的,减去2022年十二月底的所有者权益381.4万,应该等于23年1-12月利润表里累计的净利润,在没懂
廖君老师
02/05 14:50
您好,老板的计算是不对的,
负债表的 期末未分配利润 =期初未分配利润 +利润表的本年累计净利润
84784978
02/05 14:59
2022.12月的未分配利润又没变化 ,我只是把每个月的净利润 加上去,如果有分红,我就从未分配利润里扣 有错吗
廖君老师
02/05 15:11
您好,对的,没错,就是这个勾稽关系
期末未分配利润 =期初未分配利润 +利润表的本年累计净利润
84784978
02/05 15:25
那老板手写的,老师你看懂没有,593.14-381.4他意思这个减下来应该是2023总的净利润总计
廖君老师
02/05 15:28
您好,老板这个不对,因为只有未分配利润是有勾稽关系的,负债的增加不是利润,还有资产的增加