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老师,年末我的应交增值税进项是:15.51,销项是:1.27,减免税是280,转出未交增值税是278.73,应交未交增值税是280.17这个分录年末我应该怎么结转啊?

84784982| 提问时间:02/06 10:52
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 借应交税费应交增值税销项税1.27 转出未交增值税278.73 应交未交增值税====等于差额 贷应交税费应交增值税进项税15.51 应交税费应交增值税减免税280
02/06 10:54
84784982
02/06 19:30
非常感谢老师
冉老师
02/06 19:41
不客气,同学,祝你工作顺利
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