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借支工资分录:借:管理费用5000 其他应收款-借支1000 贷:应付职工薪酬6000 这个月发放借支工资 借:管理费用6000 贷:其他应收款-借支1000 应付职工薪酬5000 这样对吗

84785013| 提问时间:02/06 13:10
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,借支的这个不对,借其他应收款,贷银行存款做这个。
02/06 13:10
郭老师
02/06 13:11
然后扣除的时候,借应付职工薪酬、工资,贷银行房款、其他应收款。
84785013
02/06 13:17
是预支工资
84785013
02/06 13:18
预支工资这两笔分录这样做对吗
郭老师
02/06 13:19
预支工资,他是做其他应收款里面就可以了,不用通过应付职工薪酬,你现在是通过的应付职工薪酬
84785013
02/06 13:23
跟本月的工资一起发了,报了税也交了税,这个月贷应付职工薪酬增加,下个月就会借减少,我这样理解不对吗
郭老师
02/06 13:25
你好,那样的话,你应该是借应付职工薪酬工资,贷银行存款做这个。
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