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这个怎么处理,申报的时候好像提示说进项转出跟红字不符,我们取得发票和开具的发票都有红字,进项转出应该怎么填

84784969| 提问时间:02/07 15:32
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丁小丁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
您好!进项税额转出金额=你们收到的红字进项税额+对方开具的红字信息表的税额
02/07 15:32
84784969
02/07 15:37
我们收到的红字发票税额➕客户给我们开的红字信息?客户给我们开的红字信息也就是我们开具出去的发票吧
丁小丁老师
02/07 15:38
您好!不是客户,是供应商开的红字信息表
84784969
02/07 15:59
是这样显示的
84784969
02/07 16:00
红字增值税专用发票信息表是指什么?是指我们给供应商开的么
丁小丁老师
02/07 16:02
您好!对,是指你们的供应商开了红字信息表,还没开红字发票的这种情况
84784969
02/07 16:04
这种我们也要做进项转出?可是供应商没开红字,我们账上也做不了
丁小丁老师
02/07 16:07
您好!账上根据红字信息表先做凭证
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