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老师您好,一般纳税人是这样做分录,请问小规模纳税人怎么做分录呢?

84785018| 提问时间:02/10 09:30
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
新年好,最后一个科目是 应交税金-应交增值税 计算也有差异,11300除1.01乘1%是增值税
02/10 09:31
84785018
02/10 09:32
小规模纳税人不是没有应交税费,应交增值税这个科目吗?不是价税合计吗?
84785018
02/10 09:33
老师,能帮我填详细的分录吗?不是很明白。
廖君老师
02/10 09:35
新年好,不是的哦,我们平时做分录不知道会不会超30万呢,有增值税的,现在是优惠税率1% 借:应收 11300   贷:主营业务收入  11300/1.01    应交税金-应交增值税11300/1.01 *1%
84785018
02/10 09:37
超过30万和不超过30万的分录一样吗?
廖君老师
02/10 09:39
您好,是的,是一样的,因为平时我们也不知道会不会超,季末不超,把增值税转到营业外收入 借: 应交税金-应交增值税   贷:营业外收入
84785018
02/10 09:48
小规模 进货时: 借:库存商品 390000(价税合计) 贷:银行存款 390000(价税合计) 销售时: 借:银行存款 505000 贷:主营业务收入 500000 应交税费应交增值税5000(1%) 借:主营业务成本 390000 贷:库存商品390000 老师,是这样做分录吗?
廖君老师
02/10 09:52
您好,分录写得真好,完全正确哦
84785018
02/10 09:56
好的,谢谢老师
廖君老师
02/10 10:05
 亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!
廖君老师
02/10 14:32
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~
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