问题已解决
1收到货物入库,2,收到发票,3支付货款,老师买东西这么三步如何写分录。
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速问速答您好,1 借:原材料 贷:应付账款
2 把上面那个分录红冲 借:原材料 (负) 贷:应付账款 (负)
按发票上的金额 借:原材料 进项税 贷:应付账款
3 借:应付账款 贷:银行存款
2024 02/11 18:27
84784997
2024 02/11 18:47
老师,增值税不够抵扣,交税了,我如何把销项税,和银行存款,还有成本一类的,分录是什么?
廖君老师
2024 02/11 18:50
您好,交增值 税时
借:应交税金-未交增值税 贷:银行
交增值税不涉及到成本
84784997
2024 02/11 19:31
老师,是不是得把销项转到未交增值税,然后在扣钱。
廖君老师
2024 02/11 19:36
您好,是把应交增值税这个二级科目余额转到未交增值税
将当月发生的应交增值税额自“应交增值税”转入“未交增值税”
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
84784997
2024 02/11 19:52
老师 你看下 我的是不哪里不对 。第一个是开具 后来是结转。
廖君老师
2024 02/11 19:53
您好,第一个分录不删除就对了,这个分录不要
84784997
2024 02/11 20:00
老师您看对吗 这样12月的时候 我缴费就是缴纳未交增值税 银行存款。
廖君老师
2024 02/11 20:13
您好,是的,上面的分录对的
84784997
2024 02/11 20:14
老师,小规模公司,普通发票的增值税不需要交,是不是转到营业外收入了?
廖君老师
2024 02/11 20:14
您好,是的哦,转到营业外收入或其他收益
84784997
2024 02/11 20:14
谢谢老师,祝您新年快乐。
廖君老师
2024 02/11 20:16
亲爱的,您太客气了,祝您新年快乐!