问题已解决

老师,年底进项税有留抵应该怎么处理?谢谢!

84785005| 提问时间:02/15 12:01
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 不用处理的
02/15 12:01
84785005
02/15 12:03
老师,年底需要将整年的销项、进项、已交税金之类的做结转吗?具体怎么写分录呢?
小菲老师
02/15 12:52
同学,你好 1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。 4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。
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