问题已解决

老师,关于应付职工薪酬-工资的做账问题,请问: 计提工资时:借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-工资 发放工资时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款(不考虑社保、公积金、个税等) 那么,①在发工资时所做的这个记账凭证,是在什么时间做?是全部工资发放完毕之后做吗 ②如果当月的工资因特殊原因没有发放完毕,怎么做记账凭证? 谢谢

84784970| 提问时间:02/16 16:29
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立峰老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
你好同学 发工资的分录,等发放时再作。
02/16 16:30
84784970
02/16 16:44
您好老师,能否给详细解答一下。谢谢
立峰老师
02/16 19:34
那么,①在发工资时所做的这个记账凭证,是在什么时间做?是全部工资发放完毕之后做吗 答:发一点作一点。不是等全部发完。
立峰老师
02/16 19:34
②如果当月的工资因特殊原因没有发放完毕,怎么做记账凭证? 答:同上。发了再记发的工资,没有发的还在应付职工薪酬上不动。
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