问题已解决

老师,关于应付职工薪酬-工资的做账问题,请问: 计提工资时:借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-工资 发放工资时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款(不考虑社保、公积金、个税等) 那么,①在发工资时所做的这个记账凭证,是在什么时间做?是全部工资发放完毕之后做吗 ②如果当月的工资因特殊原因没有发放完毕,怎么做记账凭证? 谢谢

84784970| 提问时间:02/17 06:11
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,1 是发工资时做,我们如果分次发的话,每次发多少就做多少钱的分录 2 一样的分录,只是2个分录的 应付职工薪酬-工资金额不一样,应付职工薪酬-工资在贷方有余额
02/17 06:12
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~