问题已解决

老师,如果出现有跨年度的作废或者红冲各种发票这种情况应该如何进行账务处理呢

84784969| 提问时间:02/17 10:46
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个是收到的吗?别人给你开的发票
02/17 10:48
84784969
02/17 10:58
是的 我是购买方
郭老师
02/17 10:58
你好,之前如果已经做了成本费用的,借银行 贷利润分配,未分配利润, 应交税费,应交增值税进项转出 汇算清缴、纳税调增
84784969
02/17 10:59
老师,普通发票也是这种思路走吗
郭老师
02/17 11:00
你好,普通发票的不需要进项转出。
84784969
02/17 11:04
好的谢谢老师
郭老师
02/17 11:05
不用客气,工作愉快。
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