问题已解决
12月做的原材料暂估,成本结转使用了暂估的原材料,1月收到发票比暂估的金额少,12月的暂估做了冲减,那原材料就成负数了,怎么处理?
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速问速答您好,这个材料领用后入了哪个科目呀,对应科目也要冲减,这样原材料就不为负了
借:生产成本-原材料(负) 贷:原材料(负)
完工库存商品全部卖了的话,主营业务成本对应也要冲减部分
02/17 20:55
84784981
02/18 18:00
好的 谢谢老师
廖君老师
02/18 20:10
亲爱的朋友,您太客气了,祝您生活愉快!