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批发商贸类企业之间相互都有往来,又是供应商又是客户,财务报表上应收应付账款有负数,需要调整么?

84784984| 提问时间:02/18 07:50
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您 好,不用调整账务,我们做负债表时把往来科目重分类就可以了 资产负债表中可能存在重分类的科目有:应收账款与预收账款;应付账款与预付账款;其他应收款与其他应付款 “应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列; “其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。
02/18 07:51
84784984
02/18 07:52
不调可以么,税务局的报表直接报负数的
廖君老师
02/18 07:53
您好,不调账,但我们负债表不能是负数,重分类到预付账款,我上面的信息就是写的怎样重分类嘛
84784984
02/18 07:56
我看有个人做的就是负数的,税局报表也是那么交的,我不放心想问问
廖君老师
02/18 07:57
您 好,这个做报表的财务太不专业了,让人笑话的
84784984
02/18 07:59
老会计,都做上千万企业的
廖君老师
02/18 07:59
您 好,老会计只是资历老,水平不咋样
廖君老师
02/18 17:27
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~
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