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跨年的预提费用如何处理?并且有进项抵扣

84784968| 提问时间:02/18 15:37
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梦瑶老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
会计分录是如何做的
02/18 15:39
84784968
02/18 15:45
12月 借:管理费用                           贷:预提费用 1月 借:预提费用           贷:银行存款 但是现在发现有进项抵扣,进项的部分需要如何处理?是借:应交税费—应交进项税额,贷:以前年度损益吗?
84784968
02/18 15:48
还是说 贷:管理费用
梦瑶老师
02/18 15:52
你好,可直接贷:管理费用
84784968
02/18 15:59
是去年的费用,不是贷以前年度损益更合适吗?
梦瑶老师
02/18 16:01
小企业会计准则,不用贷以前年度损益
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