问题已解决
老师,我12月暂估成本70000这月收到71912发票怎么做账
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学你好,
借 存货科目 1912
应付账款暂估 70000
贷 应付账款 71912
如果,税金可以抵扣。再把进项税单独做到借方
02/18 16:32
84785029
02/18 16:36
这样不是影响我今年的利润了吗,1912不是应该算去年的利润吗
84785029
02/18 16:48
是要用以前年度损益来做账吗
apple老师
02/18 16:51
同学你好,你说的是对的,
因此。
有 3 种做法。供你参考
1)开去年的帐。直接做到去年
2)按照刚才的做法。因
3)通过以前年度损益调整 科目 去做
借 以前年度损益调整
应付账款暂估
贷 应付账款
84785029
02/18 16:52
好的,谢谢老师
apple老师
02/18 16:53
实际工作中。因为很多公司,库存比较多,
所以,选择不去调整去年的损益。