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老师,我12月暂估成本70000这月收到71912发票怎么做账

84785029| 提问时间:02/18 16:30
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apple老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,CMA,中级会计师,初级会计师,注册会计师
同学你好, 借 存货科目 1912 应付账款暂估 70000 贷 应付账款 71912 如果,税金可以抵扣。再把进项税单独做到借方
02/18 16:32
84785029
02/18 16:36
这样不是影响我今年的利润了吗,1912不是应该算去年的利润吗
84785029
02/18 16:48
是要用以前年度损益来做账吗
apple老师
02/18 16:51
同学你好,你说的是对的, 因此。 有 3 种做法。供你参考 1)开去年的帐。直接做到去年 2)按照刚才的做法。因 3)通过以前年度损益调整 科目 去做 借 以前年度损益调整 应付账款暂估 贷 应付账款
84785029
02/18 16:52
好的,谢谢老师
apple老师
02/18 16:53
实际工作中。因为很多公司,库存比较多, 所以,选择不去调整去年的损益。
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