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已经抵扣的进项发票红冲后,申报增值税时是在本期进项税额转出那填写吗?
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速问速答您好,是的,附二表 第20栏次填写申报
2024 02/18 16:45
84784998
2024 02/18 16:48
老师,填写正数还是负数?
廖君老师
2024 02/18 16:55
您好,进项税额转出信息表是填正数
已经抵扣的进项发票红冲后,申报增值税时是在本期进项税额转出那填写吗?
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