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老师,您好,请问公司购买红酒用于业务招待,对方开的专票,我做账的时候需要怎么做分录呢
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速问速答借库存商品
应交税费,应交增值税进项,
贷银行存款
送出去,借销售费用,
贷库存商品
应交税费,应交增值税销项
02/18 17:00
84785031
02/18 17:03
这个进项可以抵扣吗
郭老师
02/18 17:03
那因为你视同销售了。
郭老师
02/18 17:03
可以的,因为你视同销售了。
84785031
02/18 17:03
我可以不可以直接做,借:管理费用-业务招待费;贷银行存款?
郭老师
02/18 17:03
这种有风险,因为你没有交税。
84785031
02/18 17:05
送出去,借销售费用,
贷库存商品
应交税费,应交增值税销项 按老师这样做的话,那我做销项税的时候是自己计算?还要开票出去?
84785031
02/18 17:06
按老师的思路,那我就是相当于买进,卖出一样?我直接做招待费用,进项税转出的话呢?
郭老师
02/18 17:07
自己计算的
不一样的,一个是影响你的销售额,因为你这个系统销售了之后,你所得税那边是需要视同销售的。而且这个增值税是根据市场价格乘以税率。
84785031
02/18 17:09
我直接做招待费,就不存在销不销售了哇?
郭老师
02/18 17:09
可是这种有风险不是吧?风险点就是税款缴纳的少了