问题已解决

自己接手的账很乱,现金对不上,应收应付的余额挂的都是错的,根本就没有余额了,还挂在账上,暂估有150万,我要怎么接手这个工作啊? 我现在把实际不存在的应收应付科目抵掉了,不知道风险大不大,把账上多的现金冲了账上多挂的其他应付,这样可以吗

84784984| 提问时间:02/19 11:22
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你看一下他做账务处理的时候,原始凭证有吗?
02/19 11:22
郭老师
02/19 11:23
应收应付,你有原始凭证吗?证明这些业务已经支付了或者已经收到了。
84784984
02/19 11:24
做开始的账都找不到了,这个账不知道转了多少次手,我得账上只有从16年开始的余额,从16年账上就直接挂着余额了
郭老师
02/19 11:25
你好,那就有风险的,他不能保证没有问题。
84784984
02/19 11:26
那么接手了像这样的企业,应该怎么开始做账呀
郭老师
02/19 11:27
哦,原始凭证,没有原始凭证的,你问一下出纳当时怎么支付的,用什么支付的。
84784984
02/19 11:27
账都是外账直接寄过来的,跟本都没人了
郭老师
02/19 11:28
你好,那外账那边是根据什么来做的,你们没有给他提供原始凭证,他自己乱做的吗?
郭老师
02/19 11:28
交接的时候,你怎么交接过来的?
84784984
02/19 11:30
提供了,我看了,很多票本来应该冲其他应收款的,结果他又挂到法人的名下了,这个我都调整了一些,其他挂上面的就不知道怎么回事了,他从17年接手,我21年6月才接手
84784984
02/19 11:31
是不是接手这样的企业有问题的就必须从头开始找单据,从一开始来调整呀
郭老师
02/19 11:35
那你知道挂的哪个正确的,然后他挂错了,这两个科目对冲一下不就行了
郭老师
02/19 11:35
你想要调整之前的业务需要,因为你得有一个依据调整。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~