问题已解决
老师,我想问一下,我方是施工单位负责干活,收到甲方支付的工程款,分录应该是怎样的? 借:银行存款 1000 贷:应收账款 1000 但是我们开票了,应收账款也会出现负数怎么调过来? 还是说应该是 借:应收账款1000 贷:工程施工 900 应交税费(销) 100 然后 借银行存款 贷:应收账款 ?
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速问速答同学,你好
开票了
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
02/19 14:44
老师,我想问一下,我方是施工单位负责干活,收到甲方支付的工程款,分录应该是怎样的? 借:银行存款 1000 贷:应收账款 1000 但是我们开票了,应收账款也会出现负数怎么调过来? 还是说应该是 借:应收账款1000 贷:工程施工 900 应交税费(销) 100 然后 借银行存款 贷:应收账款 ?
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