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小规模纳税人,开票免税销售额不超30万,其中的免税额怎么做账务处理了?
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速问速答你好,借应交税费-应交增值税
贷营业外收入
02/20 15:17
84785013
02/20 15:27
我是在23年第四季度申报的,这个分录可以做在24年1月吗?要怎么处理了?
暖暖老师
02/20 15:27
可以的,借借应交税费-应交增值税
贷以前年度损益调整
84785013
02/20 15:32
没有以前年度损益调整这个科目了?
暖暖老师
02/20 15:33
那直接用利润分配未分配利润
84785013
02/20 16:23
老师,麻烦再问下,借应交税费-应交增值税
贷营业外收入,科目没有单独的营业外收入,后面还有二级明细,这个应该选择哪个科目了?
暖暖老师
02/20 16:24
其他就可以的而这个
84785013
02/20 16:25
没明白,营业外收入二级明细科目有:政府补助、非流动资产处置净收益、捐赠收益、盘盈收益,应该选择哪一个了?
暖暖老师
02/20 16:26
营业外收入二级明细科目有:政府补助
84785013
02/20 16:28
意思是选择政府补助这个二级科目吗?
暖暖老师
02/20 16:29
对,就是国家的税收优惠
84785013
02/20 16:33
好的,谢谢
暖暖老师
02/20 16:34
不客气,祝你新年快乐