问题已解决
23年12月的时候对公转了75万给法人,法人付房租,但是对方只给我们开了30万的发票,怎么做啊
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速问速答先确认30万的费用就是
02/20 15:37
84785045
02/20 15:39
那30万一次性记还是分期,剩下的一直挂着的,在预付里面做的
家权老师
02/20 15:42
分期摊销是按70万的哈,
预付房租
借:其他应收款-房东70
贷:银行存款
按月摊销
借:管理费用-房租
贷:预付账款-房租
收到发票
借:预付账款-房租
应交税费-增值税-进项
贷:其他应收款-房东
84785045
02/20 15:46
12月就全部 转给法人了的,法人也全部付给房东了,但是那边只开30的票,剩下的不开,和老板达成的协议,所以是问这30万的发票,和剩下没开票的怎么做
家权老师
02/20 15:51
预付房租
借:其他应收款-房东70
贷:银行存款70
按月摊销
借:管理费用-房租
贷:预付账款-房租 70万的不含税价/分摊月份
收到发票
借:预付账款-房租 30万的不含税价
应交税费-增值税-进项
贷:其他应收款-房东30
84785045
02/20 15:57
70万里面大部分是不开票的,不开票的不是不能税前抵扣哇
家权老师
02/20 15:59
是的,就是那个意思的
84785045
02/20 16:01
摊销按70万摊销了,明年纳税调整的时候在调增40万就行是吗
84785045
02/20 16:02
是40万不含税的还是含税的
家权老师
02/20 16:04
那个是含税的哈,都没有发票
84785045
02/21 11:06
昨天哪个问题,那预付房租好像做不平呀
家权老师
02/21 11:08
确定没有发票了
借:预付账款-房租 30万的不含税价+40
应交税费-增值税-进项
贷:其他应收款-房东70
84785045
02/21 11:35
昨天没有表达清楚数字我是举例的,实际付款给法人付是827680,维修费抵扣了12320,实际房租是84万。其他应收款-房东上面收到发票不就冲了30了吗,按照昨天上面发的那个分录,预付先做的贷方就是负数,12个月分摊下来-743362.8,但是收到发票30万借方只有285714.29,预付账余额负数457648.51
家权老师
02/21 11:39
你现在确定40万没有发票了,就直接增加40万的预付款就平了
84785045
02/21 11:41
就是84万除了30万剩下都是没有票的,还是没有明白怎么平,余额贷方负数,做借方才能平,那贷方又做什么
家权老师
02/21 11:47
预付房租
借:其他应收款-房东30
预付账款-房租 54 不能收到发票部分
贷:银行存款84
借:管理费用-房租
贷:预付账款-房租 84万的不含税价/分摊月份
收到发票
借:预付账款-房租 30万
应交税费-增值税-进项 30万的进项税
贷:其他应收款-房东30
84785045
02/21 11:54
越来越乱也不平呀,预付2次借方,一次贷方金额也对不上,收到发票预付-房租30不应该是不含税的金额吗,进项,贷方才是30吧
家权老师
02/21 11:57
首次预付房租
借:其他应收款-房东30 万
贷:银行存款30万
后期预付
借:预付账款-房租 54万 不能收到发票部分
贷:银行存款 54万
按月摊销
借:管理费用-房租
贷:预付账款-房租 84万的不含税价/分摊月份
收到30万的发票
借:预付账款-房租 30万的不含税金额
应交税费-增值税-进项 30万的进项税部分
贷:其他应收款-房东 30万
84785045
02/21 12:08
老师还是没明白,首先摊销84万5%的税率不含税12个月下来贷方是80万对吗,那摊销预付房租余额就是负数的80万,54万美元票借方冲54万那么余额还剩负数26,收到30万的不含税金额是285714.29,按照你写的这个分录下来,预付还是有差额的没有平。
84785045
02/21 13:19
不开票的摊销也是按不含税的金额谈吗,还有2万多的差额是54万的税额,那这个税额差额要放在哪里,
家权老师
02/21 14:37
不开票的就是含税摊销,开票的不含税摊销。就是把那个预付账款摊销完毕就行。
借:管理费用-房租
贷:预付账款-房租 30万的不含税价+54万含税/分摊月份