问题已解决
老师,我12月入账了采购材料,进项也已经抵扣,1月发现发票问题,冲红重开发票,请问这哎12月分录及重开发票需要如何做分录?
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速问速答同学你好
原分录负数红冲然后再做蓝字发票的分录
之前的分录咋做的呢
借原材料
借进项
贷应付账款吗
02/21 09:44
84784960
02/21 09:47
是的,是这样做分录
朴老师
02/21 09:48
那你现在
借原材料负数
贷应付账款负数
贷进项转出
借原材料
借进项
贷应付账款
84784960
02/21 09:49
好的,谢谢老师
朴老师
02/21 09:53
满意请给五星好评,谢谢