问题已解决

老师,我12月入账了采购材料,进项也已经抵扣,1月发现发票问题,冲红重开发票,请问这哎12月分录及重开发票需要如何做分录?

84784960| 提问时间:02/21 09:42
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 原分录负数红冲然后再做蓝字发票的分录 之前的分录咋做的呢 借原材料 借进项 贷应付账款吗
02/21 09:44
84784960
02/21 09:47
是的,是这样做分录
朴老师
02/21 09:48
那你现在 借原材料负数 贷应付账款负数 贷进项转出 借原材料 借进项 贷应付账款
84784960
02/21 09:49
好的,谢谢老师
朴老师
02/21 09:53
满意请给五星好评,谢谢
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