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申报增值税的时候,申报表里面自动填了一栏进项税额转出,请问是哪里的问题?

84784978| 提问时间:02/21 14:50
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
这个不好判断。因为各地的系统它可能存在差异。正常来说,进项转出是需要咱手动填写的。
02/21 14:51
玲老师
02/21 14:52
看一下有没有一样的金额,然后判断一下。
84784978
02/21 14:52
会不会是因为我认证了不该抵扣的
玲老师
02/21 14:54
那正常是说要自己填写上要选择哪种进项转出才会带出来的?
84784978
02/21 17:06
老师,我看到1月开了2份红字信息表,但是对方没有开具红票,其中有一张的税额就和这个进项税额转出金额一致,会不会是这个原因?
玲老师
02/21 17:07
好,那可能就是这个原因。
84784978
02/21 17:34
但是对方没有开红字,我申报表有进项税额转出,转出额部分该怎么做账呢
玲老师
02/21 17:36
借成本费用,贷进项转出  和系统对上就行  后面回来负数 发票 就不用转出了 
84784978
02/21 18:08
和增值税做在一个凭证里面吗?
玲老师
02/21 18:32
就是做一个进项转出的分录。
84784978
02/21 19:04
销后退货导致的红字发票,分录该怎么做呢?
玲老师
02/21 19:06
借成本费用科目负数,贷应付账款负数
玲老师
02/21 19:07
采购方是这样处理,销售方红冲收入和成本
84784978
02/21 22:01
销售方是不是借:应交税费-未交增值税,贷:进项税额转出
玲老师
02/22 08:12
销售方是红冲收入和成本退货是这样处理,他没有进项转出。 是采购方是把抵扣的进项转出来。
玲老师
02/22 08:12
前面回复转出来进项,那不是你第1个提问说你有进项转出来了吗?
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