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老师好,我们给外公司代加工服务取得的收入,成本该怎么结转呢?

84785038| 提问时间:2024 02/21 15:28
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好,咱属于受托加工是吧?我发给你分。
2024 02/21 15:29
84785038
2024 02/21 15:36
是的,但是材料是我们自己出的,不是对方出的,您看看这个分录该怎么处理?
玲老师
2024 02/21 15:38
这个不叫代加工,你这个叫销售商品。
玲老师
2024 02/21 15:38
那就是采购寄原材料,然后生产完工入库及库存商品再销售确认收入结转成本。
84785038
2024 02/21 15:44
这其中还有人工费呢老师,这个人工费该怎么结转?
玲老师
2024 02/21 15:46
你好 一样的 加工时记生产成本了
玲老师
2024 02/21 15:47
和工业生产企业一样处理的  
84785038
2024 02/21 15:58
借:生产成本-代加工成本 贷:应付职工薪酬,,这样对吗老师
玲老师
2024 02/21 15:59
你这个和代加工一点没有关系了,你说材料和人工都是你的,那咋能是代加工的? 就是借生产成本,具体什么产品成本就行,然后是直接人工。
玲老师
2024 02/21 15:59
贷方就用应付职工薪酬就对了。
84785038
2024 02/21 16:04
借:生产成本100 贷:原材料 80 应付职工薪酬20,您看这样对吧老师?
玲老师
2024 02/21 16:06
你这个分录是对的,然后数据是真实的,那就行了。
84785038
2024 02/21 16:08
还有一个问题老师,比如我们这个员工工资是500,我上面这个结转成本分录就相当于计提了20的工资,再计提工资时我只需再计提480对吗老师
玲老师
2024 02/21 16:21
你好是的,是这样情况对的。
84785038
2024 02/21 16:28
实操中,我这结转人工成本和计提工资很可能是分开做在不同凭证里,这之间需要写什么说明吗或者要什么原始凭证作为补充吗?
玲老师
2024 02/21 16:35
若中的工资是按月计提的,一般就在月末计提。他是生产工人的就计入生产成本,车间管理人员的就只有至少费用是这样的。
84785038
2024 02/21 16:39
对,这个员工是进行了这个产品的生产,其余时间是研发产品,按照工时作为标准,这个人的本月工资不是应该分别计入生产成本和研发费用吗,我的意思是这两个数(生产成本和研发费用)合计不才是这个人的本月应发工资额吗,但是分别计提在不同的凭证里了,这之间用写什么说明吗老师
玲老师
2024 02/21 16:43
是的是这样   按实际工时分开 记不同科目就行了  
84785038
2024 02/21 16:52
就是我想知道大生产企业,应该很多这种人工成本结转的账务处理,他们是月末计提工资时一并结转人工成本和研发费用等吗(做在一个凭证里),附上生产部门提供的工时签到单据作为凭证,他们是这样处理吗还是有其他处理办法?
玲老师
2024 02/21 16:53
是的,就是这样处理的。计提的工资表附在凭证后面。
玲老师
2024 02/21 16:53
做一个凭证可以分清楚生产成本和研发支出就行。
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