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已认证的发票开具了红字信息表,进项税额转出怎么做会计分录呢?

84784978| 提问时间:2024 02/21 22:17
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言-老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师,初级会计师
你好 借 库存商品   贷应交税费-应交增值税-进项税转出
2024 02/21 22:19
言-老师
2024 02/21 22:21
如果收到红字发票会计分录如下: 借:原材料/库存商品(红字) 应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 贷:应付账款(红字)
84784978
2024 02/21 22:22
只开了红字信息表,红字发票还没开出来,是不是先借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)贷:应交税费-应交增值税(进项税额),收到红字发票后借:库存商品,贷应交税费-应交增值税-进项税转出
言-老师
2024 02/21 22:24
开红字信息表可以先不用做账,等收到负数发票一起做也可以
84784978
2024 02/21 22:29
但是增值税申报表上面有进项税额转出金额,不做的话对不上怎么处理呢?
84784978
2024 02/21 22:31
是不是就按转出后的金额入销项金额和税额,待后面收到红字发票再做进项税额转出分录
言-老师
2024 02/21 22:34
正常没收到发票就先不做申报上了转出,账上也先不做,这样就能一致了
84784978
2024 02/21 22:36
申报增值税的时候自动出来了进项税额转出的金额,现在已经申报并缴税了,咋弄呢?
言-老师
2024 02/21 22:39
那就做第一个发的分录就可以了
84784978
2024 02/21 22:42
先借 库存商品 贷应交税费-应交增值税-进项税转出 收到红字发票后,借 应交税费-应交增值税-进项税转出 贷 应付账款吗?
言-老师
2024 02/21 22:47
收到发票进项转出不用做了,收到红字发票会计分录如下: 借:库存商品(红字) 贷:应付账款(红字)
84784978
2024 02/22 08:42
现在只有红字信息表,先借 库存商品 贷应交税费-应交增值税-进项税转出。收到红字发票后借:库存商品(红字) 贷:应付账款(红字)这样吗?
言-老师
2024 02/22 08:44
是的,相当于分两次红冲了,理解对的
84784978
2024 02/22 08:54
那贷方进项税额转出怎么冲销呢?老师可不可以教我一下整个完整的分录
言-老师
2024 02/22 09:02
月末结转税金的时候把余额都结转平账就可以了
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