问题已解决
加工行业怎么做账,某厂卖给我半成品给我开单据,过段时间我加工好成品卖给某厂再开单据,我们只赚取中间的差价,像这样单据慢慢积累,一个月给打一部分款,但不按单据上的金额打,一直到年才能清账,这种情况来回怎么做账啊
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速问速答您好,我们加工了就开发票 借:应收 贷;收入 销项税
收款时 借:银行 贷:应收
这样就可以了,不会乱的
02/22 07:53
84784964
02/22 08:04
那某厂给我们开的单据怎么入账
廖君老师
02/22 08:04
您好,借:原材料等 进项 贷:应付
84784964
02/22 08:11
老师,你从半成品单据入账,到收到货款时入账方式 给我发一下
廖君老师
02/22 08:12
您好,半成品单据入账
借:原材料等 进项 贷:应付
付款时,借:应付 贷:银行
我们加工了就开发票
借:应收 贷;收入 销项税
收款时
借:银行 贷:应收
84784964
02/22 08:13
这个应付账款怎么冲销,分几步做账
廖君老师
02/22 08:13
您好,2步呀,上面2个分录哦
84784964
02/22 08:17
应付账款,为什么贷银行呢,我们没付款呀
廖君老师
02/22 08:18
您好,还没付款就不写这个分录嘛,我又不知道咱啥时付款
84784964
02/22 08:25
就是这样吗?
收到半成品单据 :借:原材料
贷:应付账款
做完成品 借:应收账款
贷:主营业务收入
收款时 借:银行存款
贷:应收账款
是这样吗
廖君老师
02/22 08:25
您好,是的,我的分录跟您一样呀,只是多了增值税
84784964
02/22 08:30
这个应付账款不用冲减吗?会一直有
廖君老师
02/22 08:32
您好,这个钱我们真的不用付吗,那这是以后谁付呀
84784964
02/22 08:37
有点迷糊
廖君老师
02/22 08:37
您把这个情况说一下,我们一起分析好不好
84784964
02/22 08:45
那如果这个半成品做为客户预付给我们的货款呢,怎么做
84784964
02/22 08:55
我不明白的是这个半成品的应付账款,客户拿到成品付款时已经扣除了
做账没有突显出来
廖君老师
02/22 08:55
您好,就是以后客户付款给我们少付,一部分付给这个半成品厂家了么
分录还是这个,只是以后收到款
借:银行 借:应收 应付
84784964
02/22 08:59
嗯,就是A家把半成品卖给我们,我们加工完再卖给A家,然后A家打款时半成品的费用扣除后只给我们差价
廖君老师
02/22 09:00
哦哦,那上面的分录就可以