问题已解决
老师,应发工资15000,实发工资14900,差的这100,他们公司就是这么算工资,只有保险扣除,这100还不是保险,这个分录计提和发放的咋做
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速问速答那么这个100是扣的什么呢?
2024 02/22 08:57
84784981
2024 02/22 08:58
他们是这么算的,用应发工资扣除保险后/考勤天数*实际天数,差的应该是请假天数
家权老师
2024 02/22 09:00
那么直接按14900计提工资就是了
84784981
2024 02/22 09:03
按实发计提吗老师,正常不是按应发计提吗
家权老师
2024 02/22 09:05
本来就只发给他149000的呀,那个100是扣除了不发的
84784981
2024 02/22 09:06
那以后都这么做,按实发计提和发放对吗老师
家权老师
2024 02/22 09:07
是的,除非你们的部门想把那个100元单独提出来搞活动
84784981
2024 02/22 09:08
就是想问问怎么做老师
家权老师
2024 02/22 09:12
1.按考勤或产量统计表计提工资
借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资
贷:应付职工薪酬-工资
2.发放工资时扣社保和个税
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款—考勤扣款
库存现金/银行存款
3.部门支取
借:其他应付款—考勤扣款
贷:库存现金
84784981
2024 02/22 09:15
他们公司这种做法错了,有啥影响
家权老师
2024 02/22 09:17
金额小,影响不大的哈
84784981
2024 02/22 09:23
老师正常的是不是按应发计提工资,然后应发/考勤天数*实际天数=实发工资 应发扣除保险个税=实发对吗
家权老师
2024 02/22 09:24
现在没有交保险就不用扣除
84784981
2024 02/22 09:25
现在交保险了,就是他们是用的应发扣除保险后的/考勤天数*实际天数这么算的
家权老师
2024 02/22 09:25
1.按考勤或产量统计表计提工资
借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资
贷:应付职工薪酬-工资
1. 计提公司部分社保和公积金
借:管理费用-社保费-各项社保,公积金
贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分
3.发放工资时扣社保和个税
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4上交杜保
借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)
其他应付款—社保,公积金(个人部分)
贷:库存现金/银行存款
5上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款