问题已解决
请教一下我单位从代理记账会计手里接到的应收、应付等往来明细账和科目余额表,现在在咱们金蝶云财务软件里录财务期初数据,之前代理记账会计把上游(供应商)的往来账务记在“预付账款”科目下,我想把“预付账款”科目下的数据转到“应付账款”科目下,可以吗?若可以,转移数据时应注意哪些问题?
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速问速答凭证调整:如果之前的凭证已经生成并审核,那么在转移数据时可能需要调整或重新生成凭证。确保凭证的准确性和合规性。
数据准确性:在转移数据时,务必确保数据的准确性。任何错误都可能导致后续的财务问题。
报表影响:转移数据后,可能需要重新生成或调整相关的财务报表,以确保报表的准确性。
税务影响:如果涉及到税务问题,需要确保数据转移符合相关税务法规的要求。
审计影响:如果公司接受外部审计,需要确保数据转移符合审计要求,并可能需要通知审计师进行相关的调整。
备份数据:在进行数据转移之前,务必备份原始数据。这样,如果出现任何问题,可以恢复到原始状态。
02/22 11:30
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02/22 12:56
请问一下我们给供应商付款通常是先预付一部分,后续再付货款尾款,这种情况下是使用“预付账款”科目还是“应付账款”科目好呢?那种更合适呢?谢谢?
朴老师
02/22 13:01
用一个往来科目就可以
84784969
02/22 13:05
嗯嗯,用一个,请问您觉得用哪个科目更合适呢?
朴老师
02/22 13:09
这两个都可以的
随便选一个就可以