问题已解决
上个月通过了先进制造业加计递减5% 这个月要申报 说是2023.1.1开始的进项税都可以抵 那我怎么做凭证呢??
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速问速答实际抵扣的时候借应交税费未交增值税,贷其他收益。
02/22 14:44
84784979
02/22 16:06
我问了税务局 就是我们这个月也是留抵税 19列的应纳税额是0 我填了附表4的加计递减之后 主表么有任何变化 附表四的合计有变化 那我这个凭证还需要做吗??
玲老师
02/22 16:07
本期要是没有要抵扣的进项就不用填写当期实际抵扣的 留 抵以后再抵
玲老师
02/22 16:07
本期不用交税就不填写的呢
玲老师
02/22 16:08
没有抵的在附表余额里放着