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增值税申报表中,按适用税率计税销售额和应税货物销售额的数不一致,是为什么?
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速问速答同学你好
自己手动计算的吗
02/22 14:57
84784990
02/22 14:59
不是,就是在电子税务局生成的申报表
朴老师
02/22 15:05
差额是几分钱吗
这个按不含税来的
84784990
02/22 15:08
我知道,就是这样每次都有差异
朴老师
02/22 15:13
按申报表生成的来填写
84784990
02/22 15:15
按适用税率计税销售额是系统生成的,应税货物销售额是我上报的数据,我是问什么会不一致
朴老师
02/22 15:23
同学你好
四舍五入的原因
84784990
02/22 15:28
这个差异需要处理吗
朴老师
02/22 15:30
这个可以转到营业外的
84784990
02/22 15:33
之前年份没留意都没处理,这个如果不处理是可以的吗?
朴老师
02/22 15:35
不能
直接转到营业外就可以
84784990
02/22 15:39
现在跨年了要怎么做呢?
朴老师
02/22 15:49
计入利润分配未分配利润
84784990
02/22 16:20
就是这样是吗?
借:利润分配-未分配利润
贷:营业外收入
朴老师
02/22 16:21
同学你好
不是
利润分配未分配利润是代替营业外的
84784990
02/22 16:23
那对方科目是哪个?
朴老师
02/22 16:29
应交税费应交增值税
几分的差额
84784990
02/22 16:38
好的,还有这个几十块的差额不用调整利润表的主营业务收入吗?
朴老师
02/22 16:44
这不用的
计入营业外就可以